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Procedimientos para el pago del IVA a la importación en el dropshipping

Contenido

El dropshipping es una tendencia del comercio electrónico que está ganando terreno en la actualidad. Para entender mejor su principio, es importante recordar que los dropshippers son responsables de la venta de productos que no tienen en stock. Desde el 1ᵉʳ de enero de 2021, los dropshippers están sujetos al IVA como cualquier otra actividad comercial. Sin embargo, el dropshipper como intermediario en la venta no es responsable de los derechos de aduana. No obstante, se han emprendido reformas en este ámbito para que las transacciones sean más justas. ¿Qué es el IVA a la importación en dropshipping? ¿Cómo se paga el IVA a la importación cuando se hace dropshipping? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el pago del IVA a la importación cuando haces dropshipping.  

El IVA a la importación, una definición sencilla 

Formulario de solicitud de impuestos sobre un escritorio, que simboliza la gestión de los impuestos y las formalidades administrativas en el dropshipping.

Al comprar productos en un país distinto de la UE, tenemos que pagar el IVA del país en cuestión. Si, por ejemplo, es usted un empresario registrado a efectos del IVA, podrá reclamarlo posteriormente como IVA deducible. En el caso de los productos procedentes de un tercer país, es decir, un país fuera de la UE, se aplicará el IVA a la importación. Este importe debe pagarse a las autoridades aduaneras. 

En realidad, el impuesto de importación no es tan diferente del impuesto sobre el valor añadido. Este último se aplica a los bienes o servicios vendidos en la UE. Son las llamadas adquisiciones intracomunitarias. En este contexto, las normas de imposición del IVA dependerán del país de imposición, que se determinará en función de la condición del comprador y de la naturaleza de la transacción. El mismo principio se aplica a la cuestión del dropshipping y el IVA. Para situarnos realmente en el contexto, tomemos el ejemplo de un producto importado de Alemania y entregado en Francia. Será el comprador en Francia quien pague el IVA según la normativa francesa. Para ello, necesitará el número de IVA intracomunitario. 

  • ¿Quién debe pagar el IVA a la importación?

El IVA a la importación se cobrará al comprador o cliente final, ya sea un particular o una empresa. Si esta última también se encarga de la entrega, debe adelantar el impuesto y luego reclamarlo al cliente. En el dropshipping, hay que prestar especial atención a este impuesto cuando la mercancía procede de un tercer país o de fuera de la UE. En este caso, el impuesto de importación correrá íntegramente a cargo del cliente final, que deberá pagarlo a las autoridades aduaneras.

IVA a la importación para dropshipping: algunas reformas a tener en cuenta 

Una ilustración del IVA europeo, un factor clave a tener en cuenta para los dropshippers que operan en el mercado europeo.

Antes, cuando un producto que costaba menos de 22 euros tenía que pasar por la aduana, no estaba sujeto al IVA a la importación. Pero a partir del 30 de junio de 2021, todos los productos de dropshipping tendrán que pagar impuestos, incluso los procedentes de países no pertenecientes a la UE cuyo coste sea inferior a 150 euros. El objetivo es regularizar el IVA de las importaciones de dropshipping y evitar el fraude. 

Como importador de dropshipping, debe cobrar a su comprador el IVA del país de entrega. Será del 20% en Francia, del 19% en Alemania, etc. El tipo depende del país del cliente que encarga el artículo. Para pagar correctamente los impuestos como parte de tu negocio de dropshipping, esencialmente necesitas registrarte en la ventanilla única IOSS (Import One Stop Shop). Si no se encuentra en un país miembro de la UE, deberá recurrir a un intermediario, como las empresas especializadas en soluciones fiscales, aduaneras y contables, como Eurofiscalis. 

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Como dropshipper, ¿tengo que pagar impuestos sobre las ventas a clientes?

Un iPhone mostrando una pantalla de pago de Apple Pay, que ilustra las transacciones seguras de dropshipping.

Por regla general, un dropshipper no tiene que pagar los derechos de aduana, un detalle que se suele dejar en manos del cliente final. Pero tampoco existe si el comprador está domiciliado en un país europeo y encarga un producto en la UE. Su negocio de dropshipping será más fácil si opta por abastecerse de productos en un país de la UE y registrar su negocio en la UE. De este modo, no tendrá clientes insatisfechos. 

Cuando se trata de pagar el IVA de importación del dropshipping, hay dos situaciones posibles:

  • Empresa de dropshipping de la UE:

Si está en la UE, debe cobrar el IVA por cada venta que realice. Sin embargo, el tipo impositivo variará en función de la cantidad de bienes que venda cada año. En particular, debe consultar el umbral de venta a distancia para determinar si debe aplicar el IVA del país en el que se encuentra o el del cliente. 

  • Empresa de dropshipping con sede fuera de la UE:

En este caso, para poder importar correctamente y cobrar el impuesto cada vez que se supere el umbral, hay que registrarse en el IVA de la UE. 

Al operar como empresario autónomo de dropshipping, debe prestar atención a las normas aplicables a la venta a distancia en la UE para evitar tener clientes molestos. También es aconsejable comprobar la política fiscal de cada estado para asegurarse de que se cumple plenamente. 

En cualquier caso, antes de iniciar un negocio de dropshipping, debes tener claro los derechos de importación del dropshipping. Estos son los derechos de importación en el dropshipping. Hay algunas excepciones que no siempre son evidentes y que es imprescindible analizar con detenimiento. 

Dropshipping e importación: IVA y derechos de aduana 

A pesar de que el concepto de dropshipping está actualmente en boga, todavía puede ser difícil entender lo que realmente significa, pero sobre todo cómo funciona. Además, la cuestión del dropshipping y el IVA sigue siendo especialmente delicada. Antes de determinar cómo pagar el IVA en el dropshipping, es justo repasar los detalles del IVA y los derechos de aduana en el comercio electrónico. 

Las importaciones de bienes están sujetas principalmente al IVA. Este impuesto se recauda cuando el producto pasa por la aduana para cualquier actividad comercial aplicable en Francia continental y los departamentos de ultramar, excepto temporalmente en los departamentos de Guayana y Mayotte. El IVA a la importación se aplica a un producto en cuanto entra en Francia, proceda o no de un Estado miembro de la Unión Europea. El IVA también se aplica cuando el producto se despacha a consumo. 

Pero, ¿qué son los derechos de importación en dropshipping? Necesitas saberlo todo sobre los derechos de importación dropshipping antes de empezar y elegir el estatus de tu negocio dropshipping. La fiscalidad es una cuestión importante. Como ocurre con todas las actividades legales sujetas a impuestos, el IVA en el dropshipping también se incluye en el epígrafe de impuestos sobre el consumo. 

¿Quién paga el IVA en el dropshipping? 

Dos ordenadores intercambiando una tarjeta bancaria y una bolsa, ilustrando el concepto de compra en línea y entrega en dropshipping.

El creciente crecimiento del dropshipping ya no es un tema que se cuestione, y esto se explica por la accesibilidad de esta actividad. Basta con abrir una tienda en línea. Existen numerosas soluciones de comercio electrónico que facilitan esta tarea. Después, solo hay que revender productos de grandes mercados como Amazon. Sin embargo, cuando se trata del IVA en las importaciones para el dropshipping, no siempre es fácil entender el tema. ¿Cómo facturar correctamente el IVA como importador de productos de dropshipping? 

Si eres importador de productos dropshipping, no dudes en consultar la nueva normativa relativa al IVA en dropshipping desde enero de 2021. Son más claras y arrojan algo de luz sobre las controversias. 

El Dropshipping es una actividad totalmente legal si, y sólo si, cumple los requisitos de las autoridades. Como comerciante, debe estar inscrito en el Registro de Comercio y Sociedades. Como dropshipper, es usted responsable del pago del impuesto sobre el valor añadido de todos los bienes importados. Por tanto, tendrá que pagar determinados impuestos en nombre de sus clientes finales. 

Procedimientos de pago del IVA en el dropshipping

Alguien que calcula las finanzas con una calculadora y documentos, lo que representa la gestión de costes y beneficios en dropshipping

Los cambios en las normas del IVA a la importación para el dropshipping han supuesto que su tienda de dropshipping esté ahora obligada a pagar el IVA a la importación, incluso en productos que cuesten menos de 150 euros. Esto también se aplica a los productos vendidos en Europa pero procedentes de un proveedor extranjero. El importador del producto de dropshipping tendrá que pagar los impuestos, mientras que las tasas de aduana se reservarán para el cliente final o comprador de paquetes de más de 150 €. 

¿Cómo pago el IVA al importar dropshipping? Los expertos en dropshipping de importación se benefician, en particular, de una exención a la importación con la creación de una ventanilla única IOSS (Import One Stop Shop). Para acceder a este régimen, es necesario obtener un número de identificación. 

  • Pagar el IVA de importación cuando se hace dropshipping según su estatus 

Para responder a la pregunta principal de cómo declarar las importaciones de dropshipping, todo depende de algunos criterios, especialmente del estatus que elija para su negocio de dropshipping. La elección del estatuto se hace al principio de la creación de su empresa. Cada estatuto tiene sus propias ventajas, sobre todo a la hora de pagar el IVA. Si elige establecerse como autoempresario, sólo pagará el IVA sobre los bienes que superen el umbral impuesto por el gobierno. 

  • Pagar el IVA a la importación cuando se hace dropshipping según la ubicación 

El dropshipper siempre está obligado a pagar el IVA al gobierno. El IVA sobre las importaciones de dropshipping también puede variar en función de la ubicación geográfica del dropshipper (UE o no UE). 

¿A quién debo pagar el IVA a la importación dropshipping? Generalmente, el IVA a la importación dropshipping debe pagarse al departamento fiscal que gestiona el expediente del contribuyente. También es posible hacerlo a través de plataformas de solicitud de autorización aduanera y fiscal como SOPRANO-EORI. Esta última emite esencialmente números EORI que puede utilizar para despachar mercancías en aduana. Se trata de una forma completamente electrónica de pagar los impuestos. 

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Conclusión: 

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